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  1. 수강신청
  2. 과정정보

전산세무 1급 자격 대비(이론+실기)  모바일지원  근로자 전용

전산세무 1급 자격 대비(이론+실기) 과정정보
교육기간
신청기간
복습기간 학습종료 후 360일 까지
교육시간 118시간 학습정원 500명
강사 임승택
교육비 350,460원
교재명
수강에 사용되는 교재를 추가로 구매 하실수 있습니다.
2020 Perfect 전산세무 1급 34,200원
※ 결제 : 신한/농협 내일배움카드로만 가능
과정소개

연간(1년) 최대 5과정까지 수강할 수 있습니다.

 

ㅁ 전산세무 1급 자격대비 과정은 이론+실기 과정으로 구성됩니다. (순차 수강)
핵심이 되는 기본이론을 일목요연하게 정리하여 학습의 기초를 튼튼히 할 수 있고 실기 강의를 통해 전산세무 1급 시험에 완벽대비 할 수 있습니다.

 

  ㅁ 이론편 (1~69차시)
  실기편 (70~117차시)

ㅇ 학습진도율 80% 이상 진행 시 학습종료 후 복습기간 360일 제공합니다.

- 각 차시별 최소 13분 이상, 모든 페이지를 학습해야만 진도율 정상 반영

ㅇ 본 강의는 모바일 학습이 가능합니다. (모바일은 데이터가 소진되오니 수강 시 주의)

- 평가(진행평가,최종평가) 응시는 PC에서만 가능 (모바일 불가)


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전산세무1급_교재.jpg

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 전산세무 1급  자격대비 교재는 온라인 또는 오프라인 서점에서 개별 구매 가능합니다.
ㅇ 교재구입은 내일배움카드로 지원 되지 않습니다. (자부담 발생)

- 교재명 : 2020 PERFECT 전산세무 1급
- 출판사 : 도서출판 배움
- 판매가 :  34,200원 (10%할인 | 정가 : 38,000원)


 수강신청 시 확인사항  
- 내일배움카드 한도 부족 및 유효기간 만료 시 수강신청 자동 취소되오니 HRD-Net(http://www.hrd.go.kr)을 통해 카드 확인 후 신청 바랍니다.

- 강의 신청 내역 확인 및 수강취소는 나의 강의실 > 수강신청/결제내역에서 가능합니다.

- 수강 신청 취소는 수강 신청 기간에만 가능합니다.

- 수강 승인은 학습시작일 3~4일에 처리됩니다.

학습목표
1. 전산세무 1급 자격증 취득에 대비할 수 있다.
2. 회계, 세무 실무자로서 업무현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
3. 재무회계, 원가회계, 세무회계 등 관련 지식을 함양할 수 있다.
교육대상
- 전산세무 1급 자격 취득 희망자
- 회계, 세무 관련 교육 및 실무교육이 필요한 근로자
수료기준
수료기준
평가기준 진도율 진행단계평가 최종평가 총점
반영비율 - 20% 80% 100점
이수(과락)기준 80% - - 60점
필수여부 - 응시 필수 응시 필수 -
※ 수료기준은 진도율 80% 이상, 진행단계평가응시, 최종평가 응시, 과제가 있을 경우에는 반드시 제출 해야 하고, 총점은 60점 이상이어야 합니다.
강사소개
강사명
임승택
강사약력
교재
교재정보
교재명 저자 출판사 상세보기
2020 Perfect 전산세무 1급 황향숙, 이승후 도서출판 배움 상세보기
강의목차
차시 강의명
1.이론편(1~69차시)
1차시 재무회계의 기초 및 개념
2차시 재무제표 I
3차시 재무제표 II
4차시 재무회계의 개념체계
5차시 현금 및 현금성자산
6차시 단기투자자산
7차시 매출채권 I
8차시 매출채권 II
9차시 재고자산 I
10차시 재고자산 II
11차시 투자자산
12차시 유형자산 I
13차시 유형자산 II
14차시 무형자산과 기타비유동자산
15차시 유동부채 I
16차시 유동부채 II
17차시 비유동부채 I
18차시 비유동부채 II
19차시 자본 I
20차시 자본 II
21차시 자본 III
22차시 수익 I
23차시 수익 II
24차시 비용
25차시 회계변경과 오류수정
26차시 원가회계의 개념
27차시 원가의 분류 및 원가계산의 절차
28차시 제조업의 원가흐름
29차시 원가의 배분
30차시 부문별 원가계산
31차시 제품별 원가계산 I
32차시 제품별 원가계산 II
33차시 표준원가계산
34차시 부가가치세의 기본개념
35차시 과세거래 I
36차시 과세거래 II
37차시 과세거래 III
38차시 영세율과 면세
39차시 거래징수와 세금계산서 I
40차시 거래징수와 세금계산서 II
41차시 과세표준과 납부세액 I
42차시 과세표준과 납부세액 II
43차시 부가가치세 신고·납부절차
44차시 간이과세자
45차시 소득세의 기초개념
46차시 금융소득
47차시 사업소득
48차시 근로소득
49차시 연금소득
50차시 기타소득
51차시 퇴직소득
52차시 소득금액계산의 특례
53차시 종합소득 과세표준 및 인적공제
54차시 종합소득 물적공제 I
55차시 종합소득 물적공제 II
56차시 종합소득 세액공제 감면 I
57차시 종합소득 세액공제 감면 II
58차시 원천징수제도
59차시 연말정산제도 및 소득세 신고·납부절차
60차시 법인세 총설
61차시 내국법인의 각 사업연도 소득금액
62차시 세무조정
63차시 소득처분
64차시 익금의 계산 I
65차시 익금의 계산 II
66차시 손금의 계산 I
67차시 손금의 계산 II
68차시 손익의 귀속시기
69차시 세액의 계산
2.실기편(70~117차시)
70차시 실무프로그램의 시작
71차시 일반전표입력
72차시 매입매출전표입력 I
73차시 매입매출전표입력 II
74차시 매입매출전표입력 III
75차시 부가가치세 부속서류 I
76차시 부가가치세 부속서류 II
77차시 부가가치세 부속서류 III
78차시 부가가치세 부속서류 IV
79차시 부가가치세 신고 및 가산세
80차시 감가상각 및 결산프로세스
81차시 재무제표 작성
82차시 근로소득 원천징수 및 연말정산 I
83차시 근로소득 원천징수 및 연말정산 II
84차시 근로소득 원천징수 및 연말정산 III
85차시 퇴직소득 원천징수
86차시 사업·기타·금융소득 원천징수 및 원천징수이행상황신고서
87차시 법인세무조정의 기초
88차시 수입금액조정 I
89차시 수입금액조정 II
90차시 수입금액조정 III
91차시 수입금액조정 IV
92차시 수입금액조정 V
93차시 감가상각조정 I
94차시 감가상각조정 II
95차시 업무용승용차 관련비용 I
96차시 업무용승용차 관련비용 II
97차시 인건비 세무조정
98차시 퇴직부담금에 대한 세무조정 I
99차시 퇴직부담금에 대한 세무조정 II
100차시 대손충당금 및 대손금조정명세서 I
101차시 대손충당금 및 대손금조정명세서 II
102차시 접대비조정명세서
103차시 재고자산(유가증권)평가 조정명세서 I
104차시 재고자산(유가증권)평가 조정명세서 II
105차시 세금과공과금명세서
106차시 선급비용명세서
107차시 가지급금등의 인정이자조정명세서 I
108차시 가지급금등의 인정이자조정명세서 II
109차시 건설자금이자조정명세서
110차시 업무무관부동산등에 관련한 차입금이자조정명세서
111차시 외화자산등평가차손익조정명세서
112차시 기부금조정명세서
113차시 소득 및 과세표준 계산 I
114차시 소득 및 과세표준 계산 II
115차시 감면세액 및 세액공제 I
116차시 감면세액 및 세액공제 II
117차시 세액계산 및 신고서