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  1. 수강신청
  2. 과정정보

전산세무 2급 자격 대비(이론+실기)  모바일지원  근로자 전용

전산세무 2급 자격 대비(이론+실기) 과정정보
교육기간
신청기간
복습기간 학습종료 후 360일 까지
교육시간 81시간 학습정원 500명
강사 임승택
교육비 240,570원
교재명
수강에 사용되는 교재를 추가로 구매 하실수 있습니다.
2020 Perfect 전산세무 2급 23,400원
※ 결제 : 신한/농협 내일배움카드로만 가능
과정소개

연간(1년) 최대 5과정까지 수강할 수 있습니다.

 

ㅁ 전산세무 2급 자격대비 과정은 이론+실기 과정으로 구성됩니다. (순차 수강)
핵심이 되는 기본이론을 일목요연하게 정리하여 학습의 기초를 튼튼히 할 수 있고 실기 강의를 통해 전산세무 2급 시험에 완벽대비 할 수 있습니다.

 

  ㅁ 이론편 (1~57차시)
  실기편 (58~80차시)

ㅇ 학습진도율 80% 이상 진행 시 학습종료 후 복습기간 360일 제공합니다.

- 각 차시별 최소 13분 이상, 모든 페이지를 학습해야만 진도율 정상 반영

ㅇ 본 강의는 모바일 학습이 가능합니다. (모바일은 데이터가 소진되오니 수강 시 주의)

- 평가(진행평가,최종평가) 응시는 PC에서만 가능 (모바일 불가)


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전산세무2급_표지.jpg

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 전산세무 2급  자격대비 교재는 온라인 또는 오프라인 서점에서 개별 구매 가능합니다.
ㅇ 교재구입은 내일배움카드로 지원 되지 않습니다. (자부담 발생)

- 교재명 : 2020 PERFECT 전산세무 2급
- 출판사 : 도서출판 배움
- 판매가 :  23,400원 (10%할인 | 정가 : 26,000원)


 수강신청 시 확인사항  
- 내일배움카드 한도 부족 및 유효기간 만료 시 수강신청 자동 취소되오니 HRD-Net(http://www.hrd.go.kr)을 통해 카드 확인 후 신청 바랍니다.

- 강의 신청 내역 확인 및 수강취소는 나의 강의실 > 수강신청/결제내역에서 가능합니다.

- 수강 신청 취소는 수강 신청 기간에만 가능합니다.

- 수강 승인은 학습시작일 3~4일에 처리됩니다.

학습목표
1. 전산세무 2급 자격증 취득에 대비할 수 있다.
2. 회계, 세무 실무자로서 업무현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
3. 재무회계, 원가회계, 세무회계 등 관련 지식을 함양할 수 있다.
교육대상
- 전산세무 2급 자격 취득 희망자
- 회계, 세무 관련 교육 및 실무교육이 필요한 근로자
수료기준
수료기준
평가기준 진도율 진행단계평가 최종평가 총점
반영비율 - 20% 80% 100점
이수(과락)기준 80% - - 60점
필수여부 - 응시 필수 응시 필수 -
※ 수료기준은 진도율 80% 이상, 진행단계평가응시, 최종평가 응시, 과제가 있을 경우에는 반드시 제출 해야 하고, 총점은 60점 이상이어야 합니다.
강사소개
강사명
임승택
강사약력
교재
교재정보
교재명 저자 출판사 상세보기
2020 Perfect 전산세무 2급 황향숙, 이승후 도서출판 배움 상세보기
강의목차
차시 강의명
1.이론편(1~57차시)
1차시 재무회계의 기초 및 개념
2차시 재무제표 I
3차시 재무제표 II
4차시 재무회계의 개념체계
5차시 현금 및 현금성자산
6차시 단기투자자산
7차시 매출채권 I
8차시 매출채권 II
9차시 재고자산 I
10차시 재고자산 II
11차시 투자자산
12차시 유형자산 I
13차시 유형자산 II
14차시 무형자산과 기타비유동자산
15차시 유동부채 I
16차시 유동부채 II
17차시 비유동부채 I
18차시 비유동부채 II
19차시 자본 I
20차시 자본 II
21차시 자본 III
22차시 수익 I
23차시 수익 II
24차시 비용
25차시 회계변경과 오류수정
26차시 원가회계의 개념
27차시 원가의 분류 및 원가계산의 절차
28차시 제조업의 원가흐름
29차시 원가의 배분
30차시 부문별 원가계산
31차시 제품별 원가계산 I
32차시 제품별 원가계산 II
33차시 부가가치세의 기본개념
34차시 과세거래 I
35차시 과세거래 II
36차시 과세거래 III
37차시 영세율과 면세
38차시 거래징수와 세금계산서 I
39차시 거래징수와 세금계산서 II
40차시 과세표준과 납부세액 I
41차시 과세표준과 납부세액 II
42차시 부가가치세 신고·납부절차
43차시 간이과세자
44차시 소득세의 기초개념
45차시 금융소득
46차시 사업소득
47차시 근로소득
48차시 연금소득
49차시 기타소득
50차시 소득금액계산의 특례
51차시 종합소득 과세표준 및 인적공제
52차시 종합소득 물적공제 I
53차시 종합소득 물적공제 II
54차시 종합소득 세액공제 감면 I
55차시 종합소득 세액공제 감면 II
56차시 원천징수제도
57차시 연말정산제도 및 소득세 신고·납부절차
2.실기편(58~80차시)
58차시 실무프로그램의 시작
59차시 전기이월작업
60차시 일반전표입력
61차시 유형별 분개연습하기 I
62차시 유형별 분개연습하기 II
63차시 유형별 분개연습하기 III
64차시 유형별 분개연습하기 IV
65차시 매출유형별 실무프로세스 I
66차시 매출유형별 실무프로세스 II
67차시 매출유형별 실무프로세스 III
68차시 매입유형별 실무프로세스 I
69차시 매입유형별 실무프로세스 II
70차시 부가가치세 부속서류 I
71차시 부가가치세 부속서류 II
72차시 부가가치세 부속서류 III
73차시 부가가치세 부속서류 IV
74차시 부가가치세 부속서류 V
75차시 부가가치세 신고 및 가산세
76차시 부가가치세 실무 프로세스
77차시 결산관리
78차시 근로소득 원천징수 I
79차시 근로소득 원천징수 II
80차시 근로소득 원천징수 III